岗位职责
岗位职责:
1、 负责公司年度内部控制评价工作,撰写内控评价报告,督促主管部门对内控问题及时整改;
2、负责公司日常内部控制管理的咨询服务;
3、负责对公司内部控制制度健全、有效等进行管理,确保制度合规;
4、负责开展内部专项审计项目,包括但不限于资金、采购、资产、销售、研发、财务报告、合同管理、预算执行、外包等业务循环审计,撰写内审工作底稿、报告,就内审工作中发现的问题,及时提出内控制度流程的改进建议;
5、负责公司制度流程的执行情况进行评价,对制度流程执行中存在的问题或风险予以及时反馈,促进公司内控制度的完善;
6、负责审计评价各经营单元的经营管理和效益情况,以及经营目标完成情况;
7、负责落实内外部审计发现问题的整改封闭及持续改进工作;
8、完成领导交办的其他工作。
岗位要求
任职要求:
1、 大专及以上学历,审计、会计、财务相关专业;
2、 2年以上大中型企业审计、内控、体系审核、财务、成本、预算相关经验;
3、能够独立、客观、公正、准确的实施各项审计程序,持有中级会计师、中级审计师等证书者优先;
4、具备良好的职业操守、人际沟通能力、团队合作意识。
晋升机制
审计助理审计专员审计主管审计经理
工作地址
山东省聊城市高新区·聊城高新区中华路与松桂大街交叉口东北角
HR信息
彭经理
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