1、对公司财务内控体系的完善,针对公司存在的内控漏洞进行查漏补缺。
2、按照集团要求出具相关财务报表,审核报表的完整性及正确性
3、负责检查公司财经纪律的执行情况、会计核算的规范性和会计科目的使用情况,建立内部考核标准体系,实施内部绩效考核工作;
4、负责建立公司各项成本费用管理标准体系,检查、分析公司成本费用执行情况;
5、负责公司特定项目的检查、评价工作,对公司运营业务进行价值分析,提供合理化建议;
6、参与公司重大业务和项目的调研、分析,为公司发展提供参谋依据;
7、动态监管公司各项财产物资,参与公司资产清查,参与公司物资采购比价和招标管理,参与公司合同会签,对公司财务管理相关问题实施专项检查;
8、严格审查总账、明细账、财务报告及其他相关资料,确保账证、账账、账表、账实等相符、一致。
1、对公司财务内控体系的完善,针对公司存在的内控漏洞进行查漏补缺。
2、按照集团要求出具相关财务报表,审核报表的完整性及正确性
3、负责检查公司财经纪律的执行情况、会计核算的规范性和会计科目的使用情况,建立内部考核标准体系,实施内部绩效考核工作;
4、负责建立公司各项成本费用管理标准体系,检查、分析公司成本费用执行情况;
5、负责公司特定项目的检查、评价工作,对公司运营业务进行价值分析,提供合理化建议;
6、参与公司重大业务和项目的调研、分析,为公司发展提供参谋依据;
7、动态监管公司各项财产物资,参与公司资产清查,参与公司物资采购比价和招标管理,参与公司合同会签,对公司财务管理相关问题实施专项检查;
8、严格审查总账、明细账、财务报告及其他相关资料,确保账证、账账、账表、账实等相符、一致。
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