岗位职责:
1、在部门领导带领下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行;
2、监督公司各部门及下属单位对各项财经制度的执行,控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标的行为;
3、负责和会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密贿赂等行为和经济犯罪的情况;
4、协助会计师事务所对公司的独立审计活动,定期或不定期地进行必要专项审计、专案审计和财务收支审计;
5、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、负责跟进审计问题整改,落实问题整改情况;
8、负责公司内控体系建设,搭建内部控制流程手册并定期更新:
9、负责定期组织内控评价,协同各部门开展内控自评;
10、负责跟进与协助业务部门内控缺陷整改;
11、负责做好有关内控、审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
12、完成领导交办的其他任务。
任职条件:
财经、会计、内部审计相关专业,专科以上学历,有财务、审计工作经验2年以上,有CPA或相关专业证书者优先,40周岁以下。
岗位职责:
1、在部门领导带领下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行;
2、监督公司各部门及下属单位对各项财经制度的执行,控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标的行为;
3、负责和会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密贿赂等行为和经济犯罪的情况;
4、协助会计师事务所对公司的独立审计活动,定期或不定期地进行必要专项审计、专案审计和财务收支审计;
5、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、负责跟进审计问题整改,落实问题整改情况;
8、负责公司内控体系建设,搭建内部控制流程手册并定期更新:
9、负责定期组织内控评价,协同各部门开展内控自评;
10、负责跟进与协助业务部门内控缺陷整改;
11、负责做好有关内控、审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
12、完成领导交办的其他任务。
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财经、会计、内部审计相关专业,专科以上学历,有财务、审计工作经验2年以上,有CPA或相关专业证书者优先,40周岁以下。
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