岗位职责:1、建立完善公司审计体系,完善优化审计管理制度、工作流程,确保各项工作规范有序开展。2、负责对集团及各子公司财务、经济责任、经营成果的合规合法性进行审计。3、负责对集团及子公司流程体系和内控制度建设及执行情况进行审计监督、评价。4、负责对集团及子公司内部风险管理情况进行审计监督、评价。5、负责对集团及子公司物资采购、对外投资等特定经济业务进行专项审计。6、负责出具审计报告,跟踪问题落实并限期整改。7、编制年度审计计划,出具月度、年度审计报告。7、负责部门内审文件管理和审计档案管理等工作。8、完成领导交办的其他审计工作。
任职资格:1、40周岁以下,大学专科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业。2、5年以上内部审计工作经验,有大型企业内审工作经验、持有相关执业证书(CPA\ACCA\CIA\CAP)优先。3、良好的语言、文字表达沟通能力,能熟练运用办公软件,有较强的逻辑思维能力,对数据敏感,能从中发现异常。4、组织协调能力强,能够跨部门沟通独立开展工作,工作抗压能力强,有较强事业心和责任心,人品端正,有良好职业操守。
岗位职责:1、建立完善公司审计体系,完善优化审计管理制度、工作流程,确保各项工作规范有序开展。2、负责对集团及各子公司财务、经济责任、经营成果的合规合法性进行审计。3、负责对集团及子公司流程体系和内控制度建设及执行情况进行审计监督、评价。4、负责对集团及子公司内部风险管理情况进行审计监督、评价。5、负责对集团及子公司物资采购、对外投资等特定经济业务进行专项审计。6、负责出具审计报告,跟踪问题落实并限期整改。7、编制年度审计计划,出具月度、年度审计报告。7、负责部门内审文件管理和审计档案管理等工作。8、完成领导交办的其他审计工作。
任职资格:1、40周岁以下,大学专科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业。2、5年以上内部审计工作经验,有大型企业内审工作经验、持有相关执业证书(CPA\ACCA\CIA\CAP)优先。3、良好的语言、文字表达沟通能力,能熟练运用办公软件,有较强的逻辑思维能力,对数据敏感,能从中发现异常。4、组织协调能力强,能够跨部门沟通独立开展工作,工作抗压能力强,有较强事业心和责任心,人品端正,有良好职业操守。
在求职过程中如果遇到扣押证件、收取押金、提供担保、强迫入股集资、解冻资金、诈骗传销、求职歧视、黑中介、人身攻击、恶意骚扰、恶意营销、虚假宣传或其他违法违规行为。请及时保留证据,立即向平台举报投诉,必要时可以报警、起诉,维护自己的合法权益。