工作内容:
1、协助上级领导对公司重大经营项目活动,如采购管理、项目工程管理、财务管理、数据安全合规等方面进行审计,定期输出审计报告;
2、舞弊事件的发掘与举报事件处理。能将各个节点资料整理落地并输出结论,并跟踪闭环;
3、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,执行公司具体审计实施细则;
4、协助上级全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5、协助上级开展内控审计、财务审计和其他外审管理工作。
岗位要求:
1、学历要求:年龄30-40周岁,统招本科及以上学历,会计、财务、审计学等相关专业;
2、经验要求:至少3年及以上会计或审计经历,了解集团化企业内部审计程序优先考虑;
3、个性特征:责任心强,具有良好的沟通协调及抗压能力;
4、其他:能适应短期出差。
工作内容:
1、协助上级领导对公司重大经营项目活动,如采购管理、项目工程管理、财务管理、数据安全合规等方面进行审计,定期输出审计报告;
2、舞弊事件的发掘与举报事件处理。能将各个节点资料整理落地并输出结论,并跟踪闭环;
3、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,执行公司具体审计实施细则;
4、协助上级全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5、协助上级开展内控审计、财务审计和其他外审管理工作。
岗位要求:
1、学历要求:年龄30-40周岁,统招本科及以上学历,会计、财务、审计学等相关专业;
2、经验要求:至少3年及以上会计或审计经历,了解集团化企业内部审计程序优先考虑;
3、个性特征:责任心强,具有良好的沟通协调及抗压能力;
4、其他:能适应短期出差。
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